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内控管理

公司内控管理体系基于公司组织架构,在董事会领导下由“法务?守法经营”,“人事总务”,“情报化推进”,“风险管理”,“财务会计”,“内部控制”等职能部门构建。同时,公司按照事业部门分别设立了各事业部门负责人,直接负责对公司主业的投资项目及管理。公司统管并指导子公司对应部门的业务以及加强部门间的横向联系,提高业务效率。公司严格按照各部门与“内部控制”共同制定的业务流程,明确管理职责,按流程实施业务,并通过“内部控制”测量监督,分析及改进业务流程。关联交易方面,公司能够遵循平等、自愿、等价、有偿的原则运作并管理,符合相关法律法规的要求。另外,公司作为股东的日本三菱商事在中国境内的商贸平台,通过资金池的构建,提高各地子公司在中国境内的资金运用效率。